Питање
Добављач је због формалне грешке сторнирао улазну фактуру и издао нову (исти износ фактуре и износ ПДВ). Да ли евидентирање сторниране улазне фактуре вршимо у поље 1.4.1 или у поље 5.2.7 Евиденције претходног пореза у СЕФ? Како се врши евидентирање у обрасцу ПОПДВ?