Питање
Страни добављач је извршио промет услуга у 9. месецу и урадили смо интерни обрачун на претпостављени износ у 9.месецу (ПОПДВ 8г.1/8е.2-3а.2). Такође смо Интерни обрачун евидентирали у Појединачну евиденцију ПДВ у СЕФ у 9. месецу.
Јуче смо добили фактуру за тај промет , износ је мало већи, и сада би требало да урадимо повећање у појединачној евиденцији. Да ли је то нова евиденција па се само веже за претходну евиденцију из 9.месеца, да ли и та нова евиденција треба да буде за месец септембар или ово није исправно? А што се ПОПДВ тиче, није потребно вршити измену у септембру већ сада у октобру треба приказати само разлику кроз поља 8г.3/8е.3/3а.4? Нисмо сигурни колико је ово исправно, али смо доста пута прочитали да је потребно урадити интерни обрачун на износ по сазнању у месецу када је промет настао а када стигне фактура само повећање или смањење.