Питање
У јуну смо дали аванс за промет из области грађевинарства. Добили смо авансну фактуру без ПДВ на основу које је направљен интерни обрачун и унет ПДВ у појединачну евиденцију ПДВ на СЕФ.
У јулу смо добили коначни рачун. Моја дилема је шта сад унети у појединачну евиденцију, с обзиром да сам изабрала тип документа други интерни рачун и не постоји могућност повезивања аванса. Које податке уносим у јулу, цео износ износ основице и ПДВ или само разлику између аванса и коначног рачуна?