Pitanje
U junu smo dali avans za promet iz oblasti građevinarstva. Dobili smo avansnu fakturu bez PDV na osnovu koje je napravljen interni obračun i unet PDV u pojedinačnu evidenciju PDV na SEF.
U julu smo dobili konačni račun. Moja dilema je šta sad uneti u pojedinačnu evidenciju, s obzirom da sam izabrala tip dokumenta drugi interni račun i ne postoji mogućnost povezivanja avansa. Koje podatke unosim u julu, ceo iznos iznos osnovice i PDV ili samo razliku između avansa i konačnog računa?