Pitanje
Strani dobavljač je izvršio promet usluga u 9. mesecu i uradili smo interni obračun na pretpostavljeni iznos u 9.mesecu (POPDV 8g.1/8e.2-3a.2). Takođe smo Interni obračun evidentirali u Pojedinačnu evidenciju PDV u SEF u 9. mesecu.
Juče smo dobili fakturu za taj promet , iznos je malo veći, i sada bi trebalo da uradimo povećanje u pojedinačnoj evidenciji. Da li je to nova evidencija pa se samo veže za prethodnu evidenciju iz 9.meseca, da li i ta nova evidencija treba da bude za mesec septembar ili ovo nije ispravno? A što se POPDV tiče, nije potrebno vršiti izmenu u septembru već sada u oktobru treba prikazati samo razliku kroz polja 8g.3/8e.3/3a.4? Nismo sigurni koliko je ovo ispravno, ali smo dosta puta pročitali da je potrebno uraditi interni obračun na iznos po saznanju u mesecu kada je promet nastao a kada stigne faktura samo povećanje ili smanjenje.