Питање
У 8. месецу смо грешком издали фискални рачун са 0% ПДВ, а требало је 20%. Грешку смо приметили тек у 9. месецу. Још није финализован обрачун ПДВ за 8. месец, па се поставља питање како исправити поменуту грешку? Да ли можемо извршити неку корекцију у 8. месецу или да урадимо сада у 9. месецу рефундацију тог фискалног рачуна и издамо нови – исправан?