Питање
Излазна фактура са датумом прометом из марта је сторнирана 11. априла (погрешан купац). Нова фактура се издаје у априлу и датум промета ће бити у априлу.
ПДВ се мора платити за фактуру у марту, а сторно фактура ће се евидентирати у поље 3.6 обрасца ПОПДВ у априлу? Имајући у виду да је данас 11. април, у ком периоду да евидентирамо у Збирној евиденцији ПДВ на СЕФ?