Pitanje
Izlazna faktura sa datumom prometom iz marta je stornirana 11. aprila (pogrešan kupac). Nova faktura se izdaje u aprilu i datum prometa će biti u aprilu.
PDV se mora platiti za fakturu u martu, a storno faktura će se evidentirati u polje 3.6 obrasca POPDV u aprilu? Imajući u vidu da je danas 11. april, u kom periodu da evidentiramo u Zbirnoj evidenciji PDV na SEF?