U kom poreskom periodu kupac evidentira PDV po vraćenom avansu

Pitanje

Uplatili smo avans u maju, izdata nam je avansna faktura preko SEF-a, koristili smo prethodni pdv. U junu je izvršen povraćaj avansa u celosti, ali je knjižno odobrenje po vraćenom avansu izdato tek pocetkom jula.

Pošto se povraćaj avansa desio u junu a knjižno odobrenje po povraćaju je izdato u julu, šta je pravilno da uradimo po pitanju PDV i evidentiranja u POPDV? Da li treba da formiramo zbirne evidencije za jun i jul?

Molimo Prijavite se za pristup ovom sadržaju. Pristup ovom sadržaju imaju samo registrovani pretplatnici. (Niste pretplatnik? Pretplatite se)

Podelite: